Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление мэрии города Магадана от 07.02.2013 N 476 "О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 26 ноября 2010 года N 3654 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2010-2017 годы"



МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2013 г. № 476

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
ОТ 26 НОЯБРЯ 2010 ГОДА № 3654 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД МАГАДАН"
НА 2010-2017 ГОДЫ"

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 34.1 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 26 ноября 2010 года № 3654 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2010-2017 годы":
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции:


Объемы и Средства бюджета муниципального образования "Город
источники Магадан" - 405434,335 тысяч рублей, в том числе:
финансирования 2010 год - 0 тысяч рублей;
муниципальной 2011 год - 67941,200 тысяч рублей;
программы 2012 год - 43022,470 тысяч рублей;
2013 год - 30077,000 тысяч рублей;
2014 год - 172200,968 тысяч рублей;
2015 год - 62603,724 тысяч рублей;
2016 год - 29468,973 тысяч рублей;
2017 год - 120,000 тысяч рублей;
Внебюджетные источники - 1668788,578 тысяч рублей.
Всего для выполнения мероприятий Программы необходимо
2074222,913 тысяч рублей.
Для выполнения мероприятий Программы в случаях и
порядке, установленных законодательством, могут
использоваться средства федерального, областного
бюджетов, собственные средства организаций,
осуществляющих деятельность в сфере жилищно-
коммунального обслуживания, иные источники
финансирования


1.1.2. Строку "Контроль исполнения муниципальной программы" дополнить следующими словами "в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 года № 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образовании "Город Магадан".
1.2. Таблицу "Топливно-энергетический баланс и потенциал повышения энергоэффективности и энергосбережения" раздела 1 Программы "Анализ текущего состояния проблемы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить в новой редакции второй абзац раздела 6 Программы "Финансирование реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности":
"Установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов (далее - ОДПУ) производится в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством. Финансирование мероприятий Программы по оснащению многоквартирных домов ОДПУ энергетических ресурсов (тепловой энергии и воды) осуществляется за счет внебюджетных средств и средств бюджета муниципального образования "Город Магадан", предоставляемых в виде субсидий. Порядок предоставления субсидий разрабатывается департаментом ЖКХ и КИ и утверждается постановлением мэрии города Магадана.".
1.4. Раздел 8 Программы "Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 9 Программы "Система программных мероприятий к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2010-2017 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в городских средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

Мэр города Магадана
В.П.ПЕЧЕНЫЙ





Приложение № 1
к постановлению
мэрии города Магадана
от 07.02.2013 № 476

Топливно-энергетический баланс и потенциал повышения
энергоэффективности и энергосбережения


Показатель Еди- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ницы год год год год год год год год год
из-
ме-
ре-
ния

Установленная МВт 96 96 96 96 96 96 96 96 96
мощность:

- тепловых 96 96 96 96 96 96 96 96 96
электростанции

- гидро-
электростанций

- дизель-
электростанций

Располагаемая МВт 96 96 96 96 96 96 96 96 96
мощность:

- тепловых 96 96 96 96 96 96 96 96 96
электростанций

- гидроэлектростанций

- дизель-
электростанций

Рабочая мощность: МВт 88,6 86 89 89 88 88 88 88 88

- тепловых 88,6 86 89 89 88 88 88 88 88
электростанций

- гидроэлектростанций

- дизель-
электростанций

Собственное МВт
потребление мощности:

- тепловыми
электростанциями

- гидро-
электростанциями

Сальдо-переток МВт
мощности

Выработка млн 103,42 101,77 96,33 96,33 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
электроэнергии - кВтч
всего

в том числе:

- тепловыми 103,42 101,77 96,33 96,33 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
электростанциями

- гидро-
электростанциями

- дизель-
электростанциями

Расход электроэнергии млн 60,35 61,17 61,33 61,33 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0
на собственные нужды кВтч
- всего

в том числе:

- на производство млн 13,03 11,73 11,45 11,45 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
электроэнергии кВтч

- то же в % к % 12,59 11,53 11,88 11,88 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
выработке
электроэнергии

- на производство млн 47,32 49,44 49,88 49,88 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7
теплоэнергии кВтч

- то же в кВт. ч/Гкал кВт. 44,5 47,53 47,49 47,49 46,4 42,1 42,1 42,1 42,1
ч/
Гкал

Отпуск электроэнергии млн 43,07 40,6 35,0 35,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
в сеть (сальдо- кВтч
переток):

в том числе:

а) на ОРЭМ млн
кВтч

б) по прямым млн
договорам кВтч

в) на региональный млн
рынок кВтч

Отпуск теплоэнергии: тыс. 1216,2 1196,5 1206,7 1202,4 1308,9 1428,9 1450,0 1450,0 1450,0
Гкал

- с коллекторов 1063,3 1040,1 1050,5 1050,5 1157 1277 1294,2 1294,2 1294,2
электростанций

- котельными 152,9 156,4 156,2 151,9 151,9 151,9 155,8 155,8 155,8

Потери в тепловых тыс. 342,7 344,1 338,6 338,4 369,6 396,9 396,9 396,9 396,9
сетях Гкал

То же в % от отпуска % 28,2 28,7 28,1 28,1 28,2 27,7 27,7 27,7 27,7
тепла

Полезный отпуск тыс. 1054,5 1047,7 1054,7 1054,7 1133,0 1226,0 1226,0 1226,0 1226,0
теплоэнергии: Гкал

- с коллекторов 925,8 912,8 925,7 925,5 1004 1097 1097 1097 1097
электростанций

- котельными 128,65 134,9 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0

Потребность в топливе

а) условное топливо тыс. 234,19 226,54 223,13 223,13 247,4 268,5 268,5 268,5 268,5
т
у.т.

б) натуральное
топливо

уголь тыс. 263,7 265,99 264,8 264,8 296,4 323,5 323,5 323,5 323,5
т

жидкое топливо тыс. 19,53 15,4 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54
т






Приложение № 2
к постановлению
мэрии города Магадана
от 07.02.2013 № 476

8. Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации Программы


№ Наименование показателей Ед. изм. Результат
к 2017
году

1 Энергоемкость валового муниципального продукта кг. у.т./ 7,58
тыс. руб.

2 Доля объемов электрической энергии, потребляемой % 100
бюджетными учреждениями, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме электрической энергии, потребляемой
бюджетными учреждениями на территории
муниципального образования

3 Доля объемов тепловой энергии, потребляемой % 100
бюджетными учреждениями, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме тепловой энергии, потребляемой
бюджетными учреждениями на территории
муниципального образования

4 Доля объемов воды, потребляемой бюджетными % 100
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме
воды, потребляемой бюджетными учреждениями на
территории муниципального образования

5 Снижение объемов потребления электрической % 15
энергии в бюджетных учреждениях относительно 2009
года

6 Снижение объемов потребления тепловой энергии в % 15
бюджетных учреждениях относительно 2009 года

7 Снижение объемов потребления воды в бюджетных % 15
учреждениях относительно 2009 года

8 Число бюджетных учреждений, в отношении которых % 100
проведено энергетическое обследование

9 Число многоквартирных домов, в отношении которых шт. 986
проведено энергетическое обследование

10 Доля многоквартирных домов, в отношении которых % 100
проведено энергетическое обследование, в общем
числе многоквартирных домов






Приложение № 3
к постановлению
мэрии города Магадана
от 07.02.2013 № 476

9. Система программных мероприятий
к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании
"Город Магадан" на 2010-2017 годы"


№ п/п Наименование Еди- Коли- Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Исто- Ответственный
мероприятия ница чество чник исполнитель
изме- Всего в том числе по годам финан-
рения сиро-
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. вания

1. Мероприятия по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы

1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению

1.1.1 Проведение еди- 116 20622,904 0,000 11567,300 7564,395 728,000 763,209 0,000 0,000 0,000 всего Учреждения
энергетических ниц бюджетной
обследований зданий, 20087,306 0,000 11567,300 7028,797 728,000 763,209 0,000 0,000 0,000 местный сферы
строений, сооружений, бюджет
сбор и анализ
информации об внебюд-
энергопотреблении жетные
зданий, строений, сред-
сооружений, в том ства
числе их ранжирование
по удельному 535,598 0,000 0,000 535,598 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
энергопотреблению и
очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению

1.1.1.1. Управление еди- 55 10028,000 4650,000 4650,000 728,000 всего Управление
образования ниц образования
10028,000 4650,000 4650,000 728,000 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.2. Управление еди- 2 1076,000 0,000 1076,000 - - - - - - всего Управление
здравоохранения ниц здраво-
1076,000 1076,000 - - - - - - местный охранения
бюджет

0,000 0,000 - - - - - - внебюд-
жетные
средства

1.1.1.3. Управление культуры еди- 10 1654,862 800,000 854,862 всего Управление
ниц культуры
1654,862 800,000 854,862 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.4. Управление социальной еди- 4 214,500 115,500 99,000 всего Управление
поддержки семьи и ниц социальной
молодежи 214,500 115,500 99,000 местный поддержки
бюджет семьи и
молодежи
0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.5. Комитет по физической еди- 7 3000,100 2900,100 100,000 всего Комитет по
культуре, спорту и ниц физической
туризму 3000,100 2900,100 100,000 местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.6. МУП "Социальные бани" еди- 3 236,400 236,400 всего МУП
ниц "Социальные
0,000 0,000 местный бани"
бюджет

236,400 236,400 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.7. Департамент САТЭК еди- 23 2271,100 1871,100 200,000 200,000 всего Департамент
ниц САТЭК
2271,100 1871,100 200,000 200,000 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.8. Департамент ЖКХ и КИ еди- 3 362,959 362,959 всего Департамент
ниц ЖКХ и КИ
362,959 362,959 местный
бюджет

0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.9. Управление по учету и еди- 2 198,000 0,000 0,000 198,000 всего Управление по
распределению жилой ниц учету и
площади 198,000 0,000 0,000 198,000 местный распределению
бюджет жилой площади

0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.10. Мэрия г. Магадана еди- 2 334,600 154,600 180,000 всего Мэрия г.
ниц Магадана
334,600 154,600 180,000 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.11. Управление ГО и ЧС еди- 1 150,000 150,000 всего Управление ГО
ниц и ЧС
150,000 150,000 местный
бюджет

0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.12. ЦДС ГПТ еди- 1 200,000 200,000 всего ЦДС ГПТ
ниц
200,000 200,000 местный
бюджет

0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.13. МБУ "Автотранспортная еди- 3 397,209 34,000 0,000 363,209 всего МБУ "Автобаза
база мэрии города ниц мэрии города
Магадана" 397,209 34,000 0,000 363,209 местный Магадана"
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.14. Администрация пос. еди- 1 99,988 99,988 всего Администрация
Сокол ниц пос. Сокол
99,988 99,988 местный
бюджет

0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.15. Администрация пос. еди- 1 99,988 99,988 всего Администрация
Уптар ниц пос. Уптар
99,988 99,988 местный
бюджет

0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.16. МУП "Социальная еди- 2 199,209 199,209 всего МУП
прачечная" ниц "Социальная
0,000 0,000 местный прачечная"
бюджет

199,209 199,209 внебюд-
жетные
средства

1.1.1.17. МУП "Городская еди- 1 99,989 99,989 всего МУП
реклама и информация" ниц "Городская
0,000 0,000 местный реклама и
бюджет информация"

99,989 99,989 внебюд-
жетные
средства

1.1.2. Заключение еди- Бюджетные
энергосервисных ниц 183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 учреждения
договоров, всего

1.1.2.1. Управление еди- 55 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
образования ниц

1.1.2.2. Управление еди- 33 0,000 0,000 0,000 - - - - - -
здравоохранения ниц

1.1.2.3. Управление культуры еди- 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ниц

1.1.2.4. Управление социальной еди- 15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
поддержки семьи и ниц
молодежи

1.1.2.5. Комитет по физической еди- 33 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
культуре, спорту ниц
и туризму

1.1.2.6. Департамент САТЭК еди- 14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ниц

1.1.2.7. Департамент ЖКХ и КИ еди- 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ниц

1.1.2.8. Мэрия г. Магадана еди- 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ниц

1.1.2.9. Администрация пос. еди- 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Сокол ниц

1.1.2.10. Администрация пос. еди- 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Уптар ниц

1.1.2.11. УВД г. Магадана еди- 6 0,000 0,000 0,000 - - - - - - -
ниц

1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению

Электроэнергия

1.2.1 Оснащение зданий, еди- 84 1292,150 0,000 1208,800 48,350 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
строений, сооружений ниц учреждения
приборами учета 1196,850 0,000 1113,500 48,350 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000 местный
используемой бюджет
электрической
энергии, всего внебюд-
95,300 0,000 95,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

1.2.1.1. Управление еди- 44 599,300 0,000 599,300 всего Управление
образования ниц образования
599,300 0,000 599,300 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.1.2. Управление еди- 10 183,400 0,000 183,400 - - - - - - всего Управление
здравоохранения ниц здраво-
183,400 0,000 183,400 - - - - - - местный охранения
бюджет

0,000 0,000 0,000 - - - - - - внебюд-
жетные
средства

1.2.1.3. Управление культуры еди- 9 44,900 0,000 44,900 всего Управление
ниц культуры
44,900 0,000 44,900 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.1.4. Управление социальной еди- 1 13,600 0,000 13,600 всего Управление
поддержки семьи и ниц социальной
молодежи 13,600 0,000 13,600 местный поддержки
бюджет семьи и
молодежи
0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.1.5. Департамент САТЭК еди- 6 197,200 0,000 149,800 47,400 всего Департамент
ниц САТЭК
129,100 0,000 81,700 47,400 местный
бюджет

68,100 0,000 68,100 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.1.6. Департамент ЖКХ и КИ еди- 6 95,300 0,000 95,300 всего Департамент
ниц ЖКХ и КИ
68,100 0,000 68,100 местный
бюджет

27,200 0,000 27,200 внебюд-
жетные
средства

1.2.1.7. Мэрия г. Магадана еди- 2 81,700 0,000 81,700 всего Мэрия г.
ниц Магадана
81,700 0,000 81,700 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.1.8. МБУ "Автотранспортная еди- 6 35,000 0,000 0,000 0,000 35,000 всего МБУ "Авто-
база мэрии города ниц транспортная
Магадана" 35,000 0,000 0,000 0,000 35,000 местный база мэрии
бюджет города
Магадана"
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.1.9. Комитет по физической еди- 1 0,950 0,950 - - - - - всего Комитет по
культуре, спорту и ниц физической
туризму 0,950 0,950 - - - - - местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 - - - - - внебюд-
жетные
средства

1.2.1.10. УВД г. Магадана еди- 1 40,800 40,800 всего УВД г.
ниц Магадана
40,800 40,800 местный
бюджет

0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.2. Перекладка тыс. 1385,7 10995,700 0,000 1385,700 150,000 0,000 5980,000 3480,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
(реконструкция) руб. учреждения
электрических сетей 10995,700 0,000 1385,700 150,000 0,000 5980,000 3480,000 0,000 0,000 местный
для снижения потерь бюджет
электрической энергии
в зданиях, строениях, внебюд-
сооружениях, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

1.2.2.1. Управление социальной тыс. 1335,7 1335,700 1335,700 всего Управление
поддержки семьи и руб. социальной
молодежи 1335,700 1335,700 местный поддержки
бюджет семьи и
молодежи
0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.2.2. УВД г. Магадана тыс. 50,0 50,000 50,000 - - - - - всего УВД г.
руб. Магадана
50,000 50,000 - - - - - местный
бюджет

0,000 0,000 - - - - - внебюд-
жетные
средства

1.2.2.3. Комитет по физической тыс. 8830,0 8830,000 150,000 0,000 5200,000 3480,000 всего Комитет по
культуре, спорту и руб. физической
туризму 8830,000 150,000 0,000 5200,000 3480,000 местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.2.4. Управление культуры тыс. 780,0 780,000 0,000 780,000 всего Управление
руб. культуры
780,000 0,000 780,000 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.3 Повышение тыс. 15797,4 15797,401 0,000 4558,300 5174,701 0,000 5704,400 120,000 120,000 120,000 всего Бюджетные
энергетической руб. учреждения
эффективности систем 15797,401 0,000 4558,300 5174,701 0,000 5704,400 120,000 120,000 120,000 местный
освещения зданий: бюджет

внебюд-
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

1.2.3.1. Управление тыс. 5939,0 5939,000 2970,000 2969,000 всего Управление
образования руб. образования
5939,000 2970,000 2969,000 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.3.2. Управление тыс. 300,0 300,000 300,000 - - - - - - всего Управление
здравоохранения руб. здраво-
300,000 300,000 - - - - - - местный охранения
бюджет

0,000 0,000 - - - - - - внебюд-
жетные
средства

1.2.3.3. Управление культуры тыс. 2768,1 2768,127 832,400 622,327 0,000 1313,400 всего Управление
руб. культуры
2768,127 832,400 622,327 0,000 1313,400 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.3.4. Управление социальной тыс. 195,0 195,000 195,000 0,000 всего Управление
поддержки семьи и руб. социальной
молодежи 195,000 195,000 0,000 местный поддержки
бюджет семьи и
молодежи
0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.3.5. Комитет по физической тыс. 1700,9 1700,850 33,400 326,450 0,000 981,000 120,000 120,000 120,000 всего Комитет по
культуре, спорту и руб. физической
туризму 1700,850 33,400 326,450 0,000 981,000 120,000 120,000 120,000 местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.3.6. Департамент САТЭК тыс. 4612,4 4612,373 47,100 1155,273 0,000 3410,000 всего Департамент
руб. САТЭК
4612,373 47,100 1155,273 0,000 3410,000 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.3.7. Департамент ЖКХ и КИ тыс. 50,4 50,391 29,400 20,991 всего Департамент
руб. ЖКХ и КИ
50,391 29,400 20,991 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.3.8. Управление по учету и тыс. 50,0 49,990 0,000 49,990 всего Управление по
распределению жилой руб. учету и
площади 49,990 0,000 49,990 местный распределению
бюджет жилой площади

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.3.9. Мэрия г. Магадана тыс. 139,7 139,670 109,000 30,670 всего Мэрия г.
руб. Магадана
139,670 109,000 30,670 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.3.10. УВД г. Магадана тыс. 42,0 42,000 42,000 - - - - - - всего УВД г.
руб. Магадана
42,000 42,000 - - - - - - местный
бюджет

0,000 0,000 - - - - - - внебюд-
жетные
средства

1.2.4. Закупка тыс. 298,6 298,623 0,000 220,000 78,623 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
энергопотребляющего руб. учреждения
оборудования высоких 298,623 0,000 220,000 78,623 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный
классов бюджет
энергетической
эффективности внебюд-
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

1.2.4.1. Управление социальной тыс. 170,8 170,800 0,000 120,000 50,800 всего Управление
поддержки семьи и руб. социальной
молодежи 170,800 0,000 120,000 50,800 местный поддержки
бюджет семьи и
молодежи
0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.4.2. Управление культуры тыс. 7,8 7,811 0,000 0,000 7,811 всего Управление
руб. культуры
7,811 0,000 0,000 7,811 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.4.3. Администрация пос. тыс. 20,0 20,012 20,012 всего Администрация
Сокол руб. пос. Сокол
20,012 20,012 местный
бюджет

0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.4.4. УВД г. Магадана тыс. 100,0 100,000 0,000 100,000 - - - - - - всего УВД г.
руб. Магадана
100,000 0,000 100,000 - - - - - - местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 - - - - - - внебюд-
жетные
средства

Теплоснабжение

1.2.5. Оснащение зданий, еди- 345 22652,940 0,000 22390,300 262,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
строений, сооружений ниц учреждения
приборами учета 21014,640 0,000 20752,000 262,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный
используемых тепловой бюджет
энергии и горячей
воды, всего внебюд-
1638,300 0,000 1638,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

1.2.5.1. Управление еди- 44 14080,000 0,000 14080,000 всего Управление
образования ниц образования
14080,000 0,000 14080,000 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.5.2. Управление еди- 139 2297,300 0,000 2297,300 - - - - - - всего Управление
здравоохранения ниц здраво-
2297,300 0,000 2297,300 - - - - - - местный охранения
бюджет

0,000 0,000 0,000 - - - - - - внебюд-
жетные
средства

1.2.5.3. Управление культуры еди- 10 108,900 0,000 108,900 всего Управление
ниц культуры
108,900 0,000 108,900 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.5.4. Управление социальной еди- 78 939,050 0,000 791,500 147,550 всего Управление
поддержки семьи и ниц социальной
молодежи 939,050 0,000 791,500 147,550 местный поддержки
бюджет семьи и
молодежи
0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.5.5. Комитет по физической еди- 20 688,700 0,000 628,700 60,000 всего Комитет по
культуре, спорту и ниц физической
туризму 688,700 0,000 628,700 60,000 местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.5.6. Департамент САТЭК еди- 24 2314,100 0,000 2314,100 0,000 всего Департамент
ниц САТЭК
932,500 0,000 932,500 0,000 местный
бюджет

1381,600 0,000 1381,600 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.5.7. Департамент ЖКХ и КИ еди- 8 495,000 0,000 486,500 8,500 всего Департамент
ниц ЖКХ
258,500 0,000 250,000 8,500 местный
бюджет

236,500 0,000 236,500 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.5.8. Управление по учету и еди- 2 146,560 0,000 100,300 46,260 всего Управление по
распределению жилой ниц учету и
площади 146,560 0,000 100,300 46,260 местный распределению
бюджет жилой площади

0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.4.9. Мэрия г. Магадана еди- 9 1472,130 0,000 1471,800 0,330 всего Мэрия г.
ниц Магадана
1472,130 0,000 1471,800 0,330 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.5.10. Администрация пос. еди- 1 10,100 0,000 10,100 всего Администрация
Сокол ниц пос. Сокол
0,000 0,000 0,000 местный
бюджет

10,100 0,000 10,100 внебюд-
жетные
средства

1.2.5.11. Администрация пос. еди- 1 10,100 0,000 10,100 всего Администрация
Уптар ниц пос. Уптар
0,000 0,000 0,000 местный
бюджет

10,100 0,000 10,100 внебюд-
жетные
средства

1.2.5.12. УВД г. Магадана еди- 9 91,000 0,000 91,000 - - - - - - всего УВД г.
ниц Магадана
91,000 0,000 91,000 - - - - - - местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 - - - - - - внебюд-
жетные
средства

1.2.6. Повышение тепловой тыс. 1361,700 1361,700 0,000 809,100 552,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
защиты зданий, руб. учреждения
строений, сооружений 1361,700 0,000 809,100 552,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный
при капитальном бюджет
ремонте, тыс. рублей
внебюд-
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

1.2.6.1. Управление социальной тыс. 809,100 809,100 0,000 809,100 всего Управление
поддержки семьи и руб. социальной
молодежи 809,100 809,100 местный поддержки
бюджет семьи и
молодежи
0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.6.2. Комитет по физической тыс. 552,600 552,600 552,600 всего Комитет по
культуре, спорту и руб. физической
туризму 552,600 552,600 местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.7. Теплоизоляция тыс. 1456 570,339 0,000 0,000 570,339 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
трубопроводов и руб. учреждения
оборудования, 570,339 0,000 0,000 570,339 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный
разводящих бюджет
трубопроводов
отопления и горячего внебюд-
водоснабжения в 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
зданиях, строениях, средства
сооружениях, всего

1.2.7.1. Управление тыс. 1456 570,339 0,000 0,000 570,339 всего Управление
образования руб. образования
570,339 570,339 местный
бюджет

0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

Водоснабжение

1.2.8. Оснащение зданий, еди- 313 2873,450 0,000 2643,300 230,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
строений, сооружений ниц учреждения
приборами учета 2765,450 0,000 2535,300 230,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный
используемой холодной бюджет
воды
внебюд-
108,000 0,000 108,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

1.2.8.1. Управление еди- 37 333,000 0,000 333,000 всего Управление
образования ниц образования
333,000 0,000 333,000 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.8.2. Управление еди- 139 1251,000 0,000 1251,000 - - - - - - всего Управление
здравоохранения ниц здраво-
1251,000 0,000 1251,000 - - - - - - местный охранения
бюджет

0,000 0,000 0,000 - - - - - - внебюд-
жетные
средства

1.2.8.3. Управление культуры еди- 9 70,600 0,000 70,600 всего Управление
ниц культуры
70,600 0,000 70,600 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.8.4. Управление социальной еди- 73 549,550 0,000 396,900 152,650 всего Управление
поддержки семьи и ниц социальной
молодежи 549,550 0,000 396,900 152,650 местный поддержки
бюджет семьи и
молодежи
0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.8.5. Комитет по физической еди- 29 266,400 0,000 206,400 60,000 всего Комитет по
культуре, спорту и ниц физической
туризму 266,400 0,000 206,400 60,000 местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.8.6. Департамент САТЭК еди- 16 144,000 0,000 144,000 0,000 всего Департамент
ниц САТЭК
72,000 0,000 72,000 0,000 местный
бюджет

72,000 0,000 72,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.8.7. Департамент ЖКХ и КИ еди- 3 62,500 0,000 54,000 8,500 всего Департамент
ниц ЖКХ и КИ
44,500 0,000 36,000 8,500 местный
бюджет

18,000 0,000 18,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.8.8. Мэрия г. Магадана еди- 4 88,400 0,000 88,400 всего Мэрия г.
ниц Магадана
88,400 0,000 88,400 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.8.9. Администрация пос. еди- 1 9,000 0,000 9,000 всего Администрация
Сокол ниц пос. Сокол
0,000 0,000 0,000 местный
бюджет

9,000 0,000 9,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.8.10. Администрация пос. еди- 1 9,000 0,000 9,000 всего Администрация
Уптар ниц пос. Уптар
0,000 0,000 0,000 местный
бюджет

9,000 0,000 9,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.8.11. УВД г. Магадана еди- 9 81,000 0,000 81,000 всего УВД г.
ниц Магадана
81,000 0,000 81,000 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.2.8.12. Управление по учету и еди- 1 9,000 0,000 0,000 9,000 всего Управление по
распределению жилой ниц учету и
площади 9,000 0,000 0,000 9,000 местный распределению
бюджет жилой площади

0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, рекомендованные
к выполнению по результатам энергетических обследований объектов

1.3.1. Утепление ограждающих тыс. 39173,012 39173,012 0,000 0,000 123,012 0,000 35600,000 3450,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
конструкций, в том руб. учреждения
числе замена оконных,
дверных заполнений 39173,012 0,000 0,000 123,012 0,000 35600,000 3450,000 0,000 0,000 местный
бюджет

внебюд-
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

1.3.1.1. Комитет по физической тыс. 39050 39050,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35600,000 3450,000 0,000 0,000 всего Комитет по
культуре, спорту и руб. физической
туризму 39050,000 0,000 35600,000 3450,000 местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.3.1.2. Администрация пос. тыс. 75,012 75,012 0,000 0,000 75,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего Администрация
Уптар руб. пос. Уптар
75,012 75,012 местный
бюджет

0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.3.1.3. Администрация пос. тыс. 48 48,000 0,000 0,000 48,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего Администрация
Сокол руб. пос. Сокол
48,000 48,000 местный
бюджет

0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.3.2. Устройство тыс. 8400 8400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6300,000 2100,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
индивидуальных руб. учреждения
тепловых пунктов 8400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6300,000 2100,000 0,000 0,000 местный
бюджет

внебюдже
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 тные
средства

1.3.2.1. Комитет по физической тыс. 8400 8400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6300,000 2100,000 0,000 0,000 всего Комитет по
культуре, спорту и руб. физической
туризму 8400,000 0,000 6300,000 2100,000 местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.3.3. Установка тыс. 575 575,000 0,000 0,000 0,000 0,000 575,000 0,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
вентиляционной руб. учреждения
системы с 575,000 0,000 0,000 0,000 0,000 575,000 0,000 0,000 0,000 местный
рекуперацией тепла бюджет

внебюд-
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

1.3.3.1. Комитет по физической тыс. 575 575,000 0,000 0,000 0,000 0,000 575,000 0,000 0,000 0,000 всего Комитет по
культуре, спорту и руб. физической
туризму 575,000 575,000 местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.3.4. Установка тыс. 371 371,000 0,000 0,000 0,000 0,000 371,000 0,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
водосберегающей руб. учреждения
арматуры 371,000 0,000 0,000 0,000 0,000 371,000 0,000 0,000 0,000 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.3.4.1. Комитет по физической тыс. 371 371,000 0,000 0,000 0,000 0,000 371,000 0,000 0,000 0,000 всего Комитет по
культуре, спорту и руб. физической
туризму 371,000 0,000 371,000 местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.3.5. Установка тыс. 550 550,000 0,000 0,000 0,000 0,000 550,000 0,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
терморегулирующей руб. учреждения
запорной арматуры 550,000 0,000 0,000 0,000 0,000 550,000 0,000 0,000 0,000 местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.3.5.1. Комитет по физической тыс. 550 550,000 0,000 0,000 0,000 0,000 550,000 0,000 0,000 0,000 всего Комитет по
культуре, спорту и руб. физической
туризму 550,000 0,000 550,000 местный культуре,
бюджет спорту и
туризму
0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

1.3.6. Поверка (замена) тыс. 206,5 206,500 0,000 0,000 0,000 0,000 206,500 0,000 0,000 0,000 всего Бюджетные
приборов учета руб. учреждения
потребляемых 206,500 0,000 0,000 0,000 0,000 206,500 0,000 0,000 0,000 местный
коммунальных ресурсов бюджет

внебюд-
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

1.3.6.1. Управление культуры тыс. 206,5 206,500 0,000 0,000 0,000 0,000 206,500 0,000 0,000 0,000 всего Управление
руб. культуры
206,500 0,000 206,500 местный
бюджет

0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

Всего учреждения 125740,719 0,000 44782,800 14754,810 728,000 56085,109 9150,000 120,000 120,000 всего Бюджетные
бюджетной сферы учреждения
123363,521 0,000 42941,200 14219,212 728,000 56085,109 9150,000 120,000 120,000 местный
бюджет

внебюд-
2377,198 0,000 1841,600 535,598 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1.1. Проведение еди- 986 246599,800 0,000 0,000 60143,600 61984,700 124471,500 всего Управляющие
энергетического ниц организации,
обследования 62587,600 0,000 62587,600 местный собственники
многоквартирных домов бюджет помещений в
МКД
184012,200 60143,600 61984,700 61883,900 внебюд-
жетные
средства

2.1.2 Ранжирование еди- 986 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент
многоквартирных домов ниц ЖКХ,
по уровню управляющие
энергоэффективности, организации
выявление домов,
требующих реализации
первоочередных мер по
повышению
энергоэффективности

2.1.3 Размещение на фасадах еди- 986 2958,000 0,000 0,000 986,000 986,000 986,000 всего Управляющие
многоквартирных домов ниц организации,
указателей классов их 0,000 0,000 местный собственники
энергетической бюджет помещений в
эффективности МКД
2958,000 0,000 0,000 986,000 986,000 986,000 внебюд-
жетные
средства

2.1.4 Распространение постоянно Департамент
информации об ЖКХ, ресурсо-
установленных снабжающие
законодательством об организации,
энергосбережении и управляющие
повышении организации
энергетической
эффективности
требованиях,
предъявляемых к
собственникам жилых
домов, собственникам
помещений в
многоквартирных
домах, лицам
ответственным за
содержание
многоквартирных домов

2.1.5 Информирование постоянно Департамент
жителей о возможных ЖКХ,
типовых решениях управляющие
повышения организации,
энергетической ресурсо-
эффективности и снабжающие
энергосбережения организации
(использование
энергосберегающих
ламп, приборов учета,
более экономичных
бытовых приборов,
утепление жилых домов
и т.д.), пропаганда
реализации мер,
направленных на
снижение пикового
потребления
электрической энергии
населением

2.1.6 Заключение еди- 2958 Управляющие
энергосервисных ниц организации,
договоров ресурсо-
снабжающие
организации

2.1.7 Проведение еди- 986 Управляющие
обследования ниц организации,
внутридомовых ресурсо-
инженерных сетей снабжающие
многоквартирных домов организации
на предмет установки
общедомовых приборов
учета потребляемых
энергетических
ресурсов, единиц

Итого: 249557,800 0,000 0,000 61129,600 62970,700 125457,500 0,000 0,000 0,000 всего

62587,600 0,000 0,000 0,000 0,000 62587,600 0,000 0,000 0,000 местный
бюджет

внебюд-
186970,200 0,000 0,000 61129,600 62970,700 62869,900 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

2.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

Электроэнергия

2.2.1 Оснащение жилых домов еди- 1450 3625,000 3625,000 всего Собственники
приборами учета ниц

используемой 0,000 0,000 местный жилых домов,
электрической энергии бюджет энерго-
(частный сектор) снабжающие
3625,000 3625,000 внебюд- организации
жетные
средства

2.2.2 Оснащение еди- 986 13429,300 13429,300 всего Управляющие
многоквартирных домов ниц организации,
коллективными 0,000 0,000 местный собственники
(общедомовыми) бюджет помещении в
приборами учета МКД
используемой 13429,300 13429,300 внебюд-
электрической энергии жетные
средства

2.2.3 Оснащение еди- 5584 13960,000 0,000 4,162 6977,919 6977,919 всего Департамент
муниципальных жилых ниц ЖКХ и КИ
помещений в 13960,000 0,000 4,162 6977,919 6977,919 местный
многоквартирных домах бюджет
приборами учета
используемой 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
электрической энергии жетные
средства

2.2.4 Повышение тыс. 22400,0 22400,000 0,000 0,000 7480,000 7480,000 7440,000 всего Управляющие
энергетической руб. организации,
эффективности систем 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный собственники
освещения мест общего бюджет помещений в
пользования в МКД
многоквартирных домах 22400,000 0,000 0,000 7480,000 7480,000 7440,000 внебюд-
жетные
средства

Итого: 53414,300 13429,300 3625,000 7484,162 7480,000 14417,919 6977,919 0,000 0,000 всего

13960,000 0,000 0,000 4,162 0,000 6977,919 6977,919 0,000 0,000 местный
бюджет

внебюд-
39454,300 13429,300 3625,000 7480,000 7480,000 7440,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

Теплоснабжение

2.2.5 Оснащение жилых домов еди- 1450 328276,000 0,000 328276,000 всего Собственники
приборами учета ниц жилых
используемых тепловой 0,000 0,000 0,000 местный помещений,
энергии и горячей бюджет тепло-
воды (частный сектор) снабжающие
328276,000 0,000 328276,000 внебюд- организации
жетные
средства

2.2.6 Оснащение еди- 1467 919965,134 0,000 25000,000 28793,258 266480,000 187001,719 186927,184 186479,973 39283,000 всего Собственники
многоквартирных домов ниц помещений в
коллективными 172158,134 0,000 25000,000 28793,258 29349,000 29870,719 29796,184 29348,973 0,000 местный МКД; лица,
(общедомовыми) бюджет осущест-
приборами учета вляющие
используемых тепловой 747807,000 0,000 0,000 0,000 237131,000 157131,000 157131,000 157131,000 39283,000 внебюд- управление
энергии, горячей и жетные МКД, ресурсо-
холодной воды средства снабжающие
организации

2.2.7 Оснащение еди- 5207 17912,080 0,000 2,919 8954,580 8954,581 всего Департамент
муниципальных жилых ниц ЖКХ и КИ
помещений в 17912,080 0,000 2,919 8954,580 8954,581 местный
многоквартирных домах бюджет
приборами учета
используемых тепловой 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
энергии и горячей жетные
воды средства

2.2.8 Повышение тепловой кв. м 39272 79633,000 0,000 0,000 26237,000 26583,000 26813,000 всего Управляющие
защиты зданий,
строений, сооружений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный организации,
при капитальном бюджет собственники
ремонте помещений в
79633,000 0,000 0,000 26237,000 26583,000 26813,000 внебюд- МКД
жетные
средства

2.2.9 Теплоизоляция тыс. 580 580,000 50,000 100,000 100,000 150,000 180,000 всего Управляющие
трубопроводов и руб. организации
оборудования, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный
разводящих бюджет
трубопроводов
отопления и горячего 580,000 50,000 100,000 100,000 150,000 180,000 внебюд-
водоснабжения в жетные
многоквартирных домах средства

2.2.10 Проведение еди- 986 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего Управляющие
гидравлической ниц организации,
регулировки, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный тепло-
автоматической/ручной бюджет снабжающие
балансировки организации
распределительных 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
систем отопления, жетные
стояков в средства
многоквартирных домах

Итого: 1346366,214 50,000 25100,000 383409,177 293213,000 222949,299 195881,765 186479,973 39283,000 всего

190070,214 0,000 25000,000 28796,177 29349,000 38825,299 38750,765 29348,973 0,000 местный
бюджет

внебюд-
1156296,000 50,000 100,000 354613,000 263864,000 184124,000 157131,000 157131,000 39283,000 жетные
средства

Водоснабжение

2.2.11 Оснащение жилых домов еди- 1450 13050,000 0,000 13050,000 всего Собственники
приборами учета ниц жилых домов
используемой воды 0,000 0,000 0,000 местный (частный
(частный сектор) бюджет сектор)

13050,000 0,000 13050,000 внебюд-
жетные
средства

2.2.12 Оснащение еди- 5151 15453,000 0,000 2,919 7725,041 7725,040 всего Департамент
муниципальных жилых ниц ЖКХ и КИ
помещений в 15453,000 0,000 2,919 7725,041 7725,040 местный
многоквартирных домах бюджет
приборами учета
используемой воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

Итого: 28503,000 0,000 0,000 13052,919 0,000 7725,041 7725,040 0,000 0,000 всего

15453,000 0,000 0,000 2,919 0,000 7725,041 7725,040 0,000 0,000 местный
бюджет

внебюд-
13050,000 0,000 0,000 13050,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

Всего по жилищному 1677841,314 13479,300 28725,000 465075,858 363663,700 370549,759 210584,724 186479,973 39283,000 всего
фонду:
282070,814 0,000 25000,000 28803,258 29349,000 116115,859 53453,724 29348,973 0,000 местный
бюджет

внебюд-
1395770,500 13479,300 3725,000 436272,600 334314,700 254433,900 157131,000 157131,000 39283,000 жетные
средства

III. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1.1 Проведение объ- 58 0 Сумма затрат МУП г.
энергетического ек- опреде- Магадана
аудита зданий, тов ляется по "Магадан-
сооружений и результатам теплосеть",
оборудования, всего конкурса МУП г.
Магадана
в том числе: 0 "Водоканал"

3.1.2 МУП г. Магадана объ- 29 0
"Магадантеплосеть" ек-
тов

3.1.3 МУП г. Магадана объ- 29 0
"Водоканал" ек-
тов

3.1.4 Проведение км (в 227,3 0 МУП г.
энергетического 2- Магадана
аудита тепловых сетей тру- "Магадан-
бном теплосеть"
ис-
чис-
ле-
нии)

3.1.5 Проведение км 231,5 0 МУП г.
энергетического Магадана
аудита водопроводных "Водоканал
сетей

3.1.6 Анализ предоставления постоянно МУП г.
качества услуг тепло- Магадана
и водоснабжения "Магадан-
теплосеть",
МУП г.
Магадана
"Водоканал"

3.1.7 Анализ договоров постоянно МУП г.
тепло- и Магадана
водоснабжения "Магадан-
многоквартирных домов теплосеть",
на предмет выявления МУП г.
положений договоров, Магадана
препятствующих "Водоканал"
реализации мер по
повышению
энергетической
эффективности

3.1.8 Оценка аварийности постоянно МУП г.
потерь в тепловых и Магадана
водопроводных сетях "Магадан-
теплосеть",
МУП г.
Магадана
"Водоканал"

Итого:

3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.2.1 Выявление бесхозяйных постоянно КУМИ г.
объектов недвижимого Магадана,
имущества, департамент
используемых для ЖКХ и КИ,
передачи
энергетических
ресурсов, организация
постановки данных
объектов в
установленном по-

на учет в качестве МУП г.
бесхозяйных объектов Магадана
недвижимого имущества "Магадан-
и затем признание теплосеть",
права муниципальной МУП г.
собственности на Магадана
такие объекты "Водоканал

3.2.2 Организация По мере КУМИ г.
управления выявления Магадана,
бесхозяйными бесхозяйных департамент
объектами недвижимого объектов ЖКХ и КИ,
имущества, комитет
используемого для экономи-
передачи ческого
энергетических развития
ресурсов, определение мэрии г.
источника компенсации Магадана
возникающих при их
эксплуатации
нормативных потерь
энергетических
ресурсов

3.2.3 Замена котельного еди- 5 467,300 0,000 467,300 0,000 0,000 0,000 всего МУП г.
оборудования (объекты ниц Магадана
МУП г. Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный "Водоканал"
"Водоканал") на котлы бюджет
Edisson на объектах
по пр. Ленина, 22- 467,300 0,000 467,300 0,000 0,000 0,000 внебюд-
"б", и по ул. жетные
Портовая, 4-"а" средства

3.2.4 Внедрение объ- 15 8870,860 288,300 1107,970 2116,590 2300,000 3058,000 всего МУП г.
автоматизированной ект Магадана
системы управления 0,000 0,000 0,000 0,000 местный "Водоканал"
технологическим бюджет
процессом
водопроводных 8870,860 288,300 1107,970 2116,590 2300,000 3058,000 внебюд-
насосных станций жетные
средства

3.2.5. Замена насосного еди- 25 4387,720 0,000 888,700 3499,020 0,000 0,000 всего МУП г.
оборудования ниц Магадана
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный "Водоканал"
бюджет

4387,720 0,000 888,700 3499,020 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

3.2.6 Замена повысительных еди- 2 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего МУП г.
насосов на ниц Магадана
центральном тепловом 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный "Магадан-
пункте № 11 бюджет теплосеть"

30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

3.2.7 Замена сетевых еди- 2 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего МУП г.
насосов на котельной ниц Магадана
№ 47 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный "Магадан-
бюджет теплосеть"

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

3.2.8 Замена насосов на еди- 4 1100,000 0,000 1100,000 0,000 0,000 0,000 всего МУП г.
котельной № 46 ниц Магадана
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный "Магадан-
бюджет теплосеть"

1100,000 0,000 1100,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

3.2.9 Замена котлов на еди- 4 4937,000 4937,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего МУП г.
котельной № 44 ниц Магадана
"Магадан-
теплосеть"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный
бюджет

4937,000 4937,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

3.2.10 Замена котлов на еди- 2 129174,000 0,000 0,000 30000,000 99174,000 0,000 всего МУП г.
котельной № 56 ниц Магадана
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный "Магадан-
бюджет теплосеть"

129174,000 0,000 0,000 30000,000 99174,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

3.2.11 Капитальный ремонт 2- еди- 2 4900,000 4900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего МУП г.
х котлов на котельной ниц Магадана
№ 62 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный "Магадан-
бюджет теплосеть"

4900,000 4900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюд-
жетные
средства

3.2.12 Реконструкция км (в 2,5 116474,000 32158,000 29861,000 22970,000 20000,000 11485,000 всего МУП г.
тепловых сетей с 2- Магадана
заменой трубопроводов тру- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный "Магадан-
на трубопроводы с бном бюджет теплосеть"
ППУ-изоляцией ис-
чи- 116474,000 32158,000 29861,000 22970,000 20000,000 11485,000 внебюд-
сле- жетные
нии) средства

3.2.13 Оптимизация расходов 200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 всего МУП г.
тепловой энергии на Магадана
собственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный "Магадан-
(приобретение бюджет теплосеть"
переносных приборов
учета потребления 200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 внебюд-
тепловой энергии) жетные
средства

Всего по системам 270640,880 42453,300 33464,970 58625,610 121514,000 14583,000 0,000 0,000 0,000 всего
коммунальной
инфраструктуры 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный
бюджет

внебюд-
270640,880 42453,300 33464,970 58625,610 121514,000 14583,000 0,000 0,000 0,000 жетные
средства

IV. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, в проведении
мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

4.1 Содействие заключению постоянно Департамент
и реализации ЖКХ и КИ,
энергосервисных правовое
договоров управление
муниципальными мэрии города
бюджетными Магадана
учреждениями

4.2 Предоставление по необхо- Департамент
поддержки димости экономики и
организациям, финансов
осуществляющим мэрии г.
деятельность по Магадана
установке, замене,
эксплуатации приборов
учета используемых
энергетических
ресурсов, в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
об энергосбережении и
повышении
энергетической
эффективности в
порядке,
установленном
бюджетным
законодательством
Российской Федерации

4.3 Содействие в постоянно Департамент
разработке и ЖКХ и КИ
установке
автоматизированных
систем коммерческого
учета электроэнергии

V. Мероприятия по иным вопросам, определенным органом местного самоуправления

5.1 Информационное постоянно Департамент
обеспечение ЖКХ и КИ
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

5.2 Составление, согласно Департамент
оформление и анализ графику ЖКХ и КИ,
топливно- отчетности энерго-
энергетических снабжающие
балансов, а также организации
единых
методологических
основ формирования
текущих,
ретроспективных и
перспективных
топливно-
энергетических
балансов и основных
индикаторов,
демонстрирующих
эффективность
использования
топливно-
энергетических
ресурсов

5.3 Ведение мониторинга постоянно Департамент
по учету в ЖКХ и КИ,
инвестиционных и энерго-
производственных снабжающие
программах организации
организаций
коммунального
комплекса мер по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

5.4 Пропаганда постоянно Департамент
энергосбережения ЖКХ и КИ
через средства
массовой информации,
распространение
социальной рекламы в
области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

Всего по 2074222,913 55932,600 106972,770 538456,278 485905,700 441217,868 219734,724 186599,973 39403,000 всего
муниципальному
образованию "Город 405434,335 0,000 67941,200 43022,470 30077,000 172200,968 62603,724 29468,973 120,000 местный
Магадан": бюджет

внебюд-
1668788,578 55932,600 39031,570 495433,808 455828,700 269016,900 157131,000 157131,000 39283,000 жетные
средства


Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы


№ Наименование Объем финансирования по программе, в том числе по годам, тыс. рублей:
п/п программных всего (тыс. руб.)
мероприятий 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 2015 2016 2017

ВСЕГО: местный внебюд- местный внебюд- местный внебюд- местный внебюд- местный внебюд- местный внебюд- местный внебюд- местный внебюд- местный внебюд-
бюджет жетные бюджет жетные бюджет жетные бюджет жетные бюджет жетные бюджет жетные бюджет жетные бюджет жетные бюджет жетные
источники источники источники источники источники источники источники источники источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Энергосбережение 125740,719 123363,521 2377,198 0,000 0,000 42941,200 1841,600 14219,212 535,598 728,000 0,000 56085,109 0,000 9150,000 0,000 120,000 0,000 120,000 0,000
в организациях
бюджетной сферы,
всего

в том числе:

Управление 31549,639 31549,639 0,000 0,000 0,000 22632,300 0,000 8189,339 0,000 728,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
образования

Управление 5107,700 5107,700 0,000 0,000 0,000 5107,700 0,000 - - - - - - - - - - - -
здравоохранения

Управление 5641,700 5641,700 0,000 0,000 0,000 1856,800 0,000 1485,000 0,000 0,000 0,000 2299,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
культуры

Управление 4227,300 4227,300 0,000 0,000 0,000 3777,300 0,000 450,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
социальной
поддержки семьи и
молодежи

Комитет по 63985,600 63985,600 0,000 0,000 0,000 3768,600 0,000 1250,000 0,000 0,000 0,000 49577,000 0,000 9150,000 0,000 120,000 0,000 120,000 0,000
физической
культуре, спорту
и туризму

Департамент САТЭК 9538,773 8017,073 1521,700 0,000 0,000 3004,400 1521,700 1402,673 0,000 0,000 0,000 3610,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В том числе:

МБУ"КЗХ" 2879,373 2317,673 561,700 0,000 0,000 115,000 561,700 902,673 0,000 0,000 0,000 1300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ "Горсвет" 814,300 814,300 0,000 0,000 0,000 214,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ "ГЭЛУД" 1890,500 1890,500 0,000 0,000 0,000 590,500 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ "Служба 645,500 645,500 0,000 0,000 0,000 295,500 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
технического
контроля"

МБУ "Магаданский 310,000 310,000 0,000 0,000 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
городской лесхоз"

Департамент ЖКХ и 1066,150 784,450 281,700 0,000 0,000 383,500 281,700 400,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КИ

В том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ "ГЭЦ" 985,200 703,500 281,700 0,000 0,000 383,500 281,700 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ "Ритуал" 80,950 80,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление по 403,550 403,550 0,000 0,000 0,000 100,300 0,000 303,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
учету и
распределению
жилой площади

Мэрия г. Магадана 2116,500 2116,500 0,000 0,000 0,000 1905,500 0,000 211,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление ГО и 150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ЧС

МБУ 432,209 432,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,000 0,000 0,000 0,000 398,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
"Автотранспортная
база мэрии города
Магадана"

МБУ "ЦДС ГПТ" 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация 187,100 168,000 19,100 0,000 0,000 0,000 19,100 168,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
пос. Сокол

Администрация 194,100 175,000 19,100 0,000 0,000 0,000 19,100 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
пос. Уптар

УВД г. Магадана 404,800 404,800 0,000 0,000 0,000 404,800 0,000 - - - - - - - - - - - -

МУП "Городская 99,989 0,000 99,989 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99,989 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
реклама и
информация"

МУП "Социальные 236,400 0,000 236,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 236,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бани"

МУП "Социальная 199,209 0,000 199,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 199,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
прачечная"

2 Энергосбережение 1677841,314 282070,814 1395770,500 0,000 13479,300 25000,000 3725,000 28803,258 436272,600 29349,000 334314,700 116115,859 254433,900 53453,724 157131,000 29348,973 157131,000 0,000 39283,000
в жилищном фонде,
всего

в том числе:

Департамент ЖКХ и 1677841,314 282070,814 1395770,500 0,000 13479,300 25000,000 3725,000 28803,258 436272,600 29349,000 334314,700 116115,859 254433,900 53453,724 157131,000 29348,973 157131,000 0,000 39283,000
КИ

3 Энергосбережение 270640,880 0,000 270640,880 0,000 42453,300 0,000 33464,970 0,000 58625,610 0,000 121514,000 0,000 14583,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в системах
коммунальной
инфраструктуры

В том числе:

Магадантеплосеть 256915,000 0,000 256915,000 0,000 42165,000 0,000 31001,000 0,000 53010,000 0,000 119214,000 0,000 11525,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Водоканал 13725,880 0,000 13725,880 0,000 288,300 0,000 2463,970 0,000 5615,610 0,000 2300,000 0,000 3058,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Всего по 2074222,913 405434,335 1668788,578 0,000 55932,600 67941,200 39031,570 43022,470 495433,808 30077,000 455828,700 172200,968 269016,900 62603,724 157131,000 29468,973 157131,000 120,000 39283,000
муниципальному
образованию
"Город Магадан"



------------------------------------------------------------------